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Title: Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Verde del cantón Baños de Agua Santa por el año 2013.
Authors: Razo Caicedo, Carolina Alejandra
metadata.dc.contributor.advisor: Estévez Bonilla, Adriana Esthela
Keywords: Administración pública - Ecuador
Auditoría integral
Control interno
Estados financieros
Magíster en auditoría integral - Tesis y disertaciones académicas
metadata.dc.date.available: 2016-01-22
Issue Date: 2015
Citation: Razo Caicedo, Carolina Alejandra. (2015). Auditoría Integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Verde del cantón Baños de Agua Santa por el año 2013. ( Trabajo de Titulación de Magíster en Auditoría Integral). UTPL, Ambato.
Abstract: This research work develops a Comprehensive Audit process divided into four fundamental aspects such as: financial assessment, internal control, compliance and management. When running the stages of comprehensive audit Decentralized Autonomous Government Rural Parish Rio Verde, Canton Baños de Agua Santa, looking at the management period January to December 2013 the reasonableness of the values presented by management in the financial statements is determined , efficiency, effectiveness and quality of the internal control system established by the institution, the enforcement of legal provisions applicable to the audited entity and evaluation of administrative checks, allowing the auditor currently developing a comprehensive audit report with conclusions and recommendations serve as a tool for decision making and continuous improvement both administratively and financially
Description: Este trabajo investigativo desarrolla una auditoría integral, proceso divido en cuatro aspectos fundamentales como son: evaluación financiera, de control interno, de cumplimiento y de gestión. Al ejecutar las fases de la auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Río Verde, del cantón Baños de Agua Santa, contemplando el período de gestión enero-diciembre de 2013 se establece la razonabilidad de las cifras presentados por la administración en los estados financieros, se determina y evalúa la efectividad del sistema de control interno establecido en la institución, el cumplimiento obligatorio de las disposiciones legales aplicables a la entidad auditada y la evaluación de gestión administrativa, permitiendo en la actualidad al auditor elaborar un informe de auditoría global con conclusiones y recomendaciones que sirva como una herramienta para la toma de decisiones y mejoramiento continuo tanto administrativa como financieramente.
metadata.dc.identifier.other: 1168896
URI: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13740
metadata.dc.language: spa
metadata.dc.type: masterThesis
Appears in Collections:Magíster en Auditoría Integral

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