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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Castro Iñiguez, Graciela Esperanza | - |
dc.contributor.author | Tenesaca Martínez, Kleber Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T20:03:07Z | - |
dc.date.available | 2015-05-14 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Tenesaca Martínez Kleber Xavier.(2015).Examen de Auditoría Integral al componente de activos fijos del Banco de Loja S.A. correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 en la ciudad de Loja.(Trabajo de fin de Titulacion de Magister en Auditroria Integral).UTPL,Loja | es_ES |
dc.identifier.other | 1157788 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12114 | - |
dc.description | El examen de auditoría integral al componente de activos fijos del Banco de Loja S.A. realizado con enfoque financiero, de control interno, de cumplimiento y de gestión, permitió establecer los propósitos de cada una de las auditorías, con el único objetivo de obtener una evaluación integral y otorgar resultados favorables a la gestión institucional, pues otorga a la administración gerencial una herramienta como instrumento de apoyo para la toma de decisiones y aplicación de acciones correctivas. Todos los resultados del examen de auditoría se verá reflejado en el informe final que otorga una razonabilidad de la cuenta de los estados financieros; si la entidad financiera posee un efectivo sistema de control interno, si sus operaciones financieras y administrativas se han realizado en base a las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y otras normas aplicables, si la aplicación de indicadores de gestión revelan la eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de objetivos, utilización de recursos y satisfacción del cliente. Finalmente las recomendaciones propuestas con su respectivo cronograma de implementación. | es_ES |
dc.description.abstract | A full audit focused on the fixed assets of the Banco de Loja S.A., which is based on a financial approach that involves an internal control of fulfilment and management, allowed us to establish the purpose of each one of the audits. The purpose of this audit was to obtain a full evaluation which yields favorable results to the institutional management since it provides the management administration with a tool that can be used as a support when making decisions and applying corrective actions. All the audit results will be reflected on the final report, which will grant reasonableness of the financial statements account if the financial institution has an effective system of internal control; if its financial and administrative operations have been carried out based on the laws, regulations, policies and other applicable provisions; and if the application of performance indicators reveal the efficiency, effectiveness and quality of the objectives achievement, the use of resources and customers satisfaction. At the end of this audit, some recommendations with their corresponding implementation schedule will be presented. KEYWORDS: Financial audit, internal control audit, fulfillment audit, management audit, Banco de Loja S.A. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.subject | Administración publica | es_ES |
dc.subject | Auditoria administrativa | es_ES |
dc.subject | Innovación organizacional | es_ES |
dc.subject | Magister en Auditoria Integral - Tesis y disertación academicas | es_ES |
dc.title | Examen de Auditoría Integral al componente de activos fijos del Banco de Loja S.A. correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 en la ciudad de Loja. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Magíster en Auditoría Integral |
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File | Description | Size | Format | |
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Tenesaca_Martinez_Kleber_Xavier.pdf | 34.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
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