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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12204
Title: | Examen Especial De Auditoría Integral Al Departamento Financiero Ingresos Área De Tesorería Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Chambo Correspondiente Al Período Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre Del Año 2013 |
Authors: | Cáceres García, Nelson Gustavo Novillo Chiriboga, Lino Humberto |
Keywords: | Administración pública Auditoría administrativa Innovación organizacional Magister en auditoría integral- Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Novillo Chiriboga Lino Humberto.(2015).Examen Especial De Auditoría Integral Al Departamento Financiero Ingresos Área De Tesorería Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Chambo Correspondiente Al Período Del 01 De Enero Al 31 De Diciembre Del Año 2013 .(Trabajo de fin de título de magister en auditoria integral-Tesis y disertaciones académicas.)UTPL.Riobamba |
Abstract: | Comprehensive Examination Audit Treasury made the area Decentralized Autonomous Municipal Government of Chambo, for the period from January 1 to December 31, 2013, in order to be able to determine and understand the policies and strategies that the municipality used for raising taxes by taxpayers. The execution of the audit, constitute an alternative of great importance to the officials of this office and the author, as through recommendations, corrective actions helped optimize internal processes were taken, minimizing risks paralyzing the actual process of activities institutional. Applied assessment tools tabulation processes, explanation and referral was made, with the conclusion that the municipality needs a continuous improvement result as a positive experience for other departments and thus avoid further responsible for the administration of public resources , just as the results were used to establish findings and recommendations. |
Description: | El examen de Auditoría Integral realizado al área de Tesorería del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chambo, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con el objetivo de llegar a determinar y conocer las políticas y estrategias que la Municipalidad empleó para la captación de los tributos por parte de los contribuyentes. La ejecución de la auditoría, constituyo una alternativa de gran importancia para los funcionarios de esta oficina y el autor, ya que mediante las recomendaciones, se tomaron acciones correctivas que ayudaron a optimizar los procesos internos, aminorando riesgos que paralizaban el proceso efectivo de las actividades institucionales. Aplicadas las herramientas de evaluación se realizó la tabulación, procesos, explicación y derivaciones, con la conclusión que la Municipalidad necesita una mejora continua, resultado como una experiencia favorable para los demás departamentos y de esa manera evitar posteriores responsables de la administración de los recursos públicos, de igual forma los resultados sirvieron para establecer las conclusiones y recomendaciones. |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12204 |
Appears in Collections: | Magíster en Auditoría Integral |
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