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Título : Examen de auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Carmelo, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013
Autor : Enriquez Ruano, Nimia Graciela
metadata.dc.contributor.advisor: León Cornejo, Gilberto Marcelo
Palabras clave : Administración pública
Auditoría administrativa
Innovación organizacional
Magister en auditoría integral- Tesis y disertaciones académicas
metadata.dc.date.available: 2015-11-24
Fecha de publicación : 2015
Citación : Enriquez Ruano Nimia Graciela.(2015).Examen de auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Carmelo, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 .(trabajo de titulación de magister en auditoría integral).UTPL.Tulcán
Resumen : The comprehensive audit examination Decentralized Autonomous Government Rural Parish of El Carmelo, for the period between January 1 and December 31, 2013, an analysis and comprehensive evaluation of financial operations, internal control, legal compliance was conducted and management, research serve as a tool to improve the system of internal administrative and financial control of the entity. A comprehensive knowledge of the entity involved structural and organizational knowledge, which allowed me to rule on the reasonableness of the financial statements to evaluate the functioning of the internal control system, verify compliance with the laws and applicable regulations governing it, and evaluate the efficiency, effectiveness and quality of the governance, the results were communicated through comprehensive audit report in which recommendations that will allow them to take corrective action by the highest authority on behalf of the entity were issued.
Descripción : El Examen de auditoría integral al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Carmelo, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se realizó un análisis y evaluación integral de las operaciones financieras, de control interno, cumplimiento legal y de gestión, investigación que servirá de herramienta para mejorar el sistema de control interno administrativo y financiero de la entidad. El conocimiento integral de la entidad involucró el conocimiento estructural y organizacional, con lo cual me permitió dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros, evaluar el funcionamiento del sistema de control interno, verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa aplicable que la rige, y evaluar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional, los resultados obtenidos fueron comunicados a través del informe de auditoría integral en el cual se emitieron recomendaciones que les va permitir tomar las acciones correctivas por parte de la máxima autoridad en beneficio de la entidad.
metadata.dc.identifier.other: 1165435
URI : http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13460
metadata.dc.language: spa
metadata.dc.type: masterThesis
Aparece en las colecciones: Magíster en Auditoría Integral

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