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Título : Auditoría Integral a la cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda., Provincia de Tungurahua, Cantón San Pedro Pelileo Ltda
Autor : Estévez Bonilla, Adriana Esthela
Yagchirema Toalombo, Damián Efrén
Palabras clave : Auditoria integral
Innovacion Organizacional
Magister en Auditoría integral- Tesis y Disertaciones académicas
Fecha de publicación : 2015
Citación : Yagchirema Toalombo Damián Efrén.(2015).Auditoría Integral a la cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda., Provincia de Tungurahua, Cantón San Pedro Pelileo Ltda .(Trabajo de fin de título de magister en auditoria integral-Tesis y disertaciones académicas.)UTPL.Ambato
Resumen : This research work aims to develop the exam comprehensive audit in the Cooperative Savings and Credit Indigenous SAC Pelileo Ltda., For fiscal year 2013, which has been selected components related to the mission processes, ie placement and attract economic resources, claims the accuracy, completeness and correct valuation was evaluated as the effectiveness of internal control system, compliance with laws, rules, regulations and internal policies governing financial institution, management by managers to achieve compliance with the goals and targets in the operational plan and budget which was assessed using the indicators of efficiency, effectiveness and quality, which eventually identified results make detailed comments and determine the recommendations of same that enhance decision-making managed to get a comprehensive quality management level for which the audit and assurance report is drawn up. KEYWORDS: comprehensive audit, financial, internal control, compliance, management, efficiency, effectiveness and quality.
Descripción : El presente trabajo investigativo tiene como finalidad desarrollar el examen de auditoría integral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAC Pelileo Ltda., por el ejercicio económico 2013, para la cual se ha seleccionado los componentes relacionados con los procesos misionales de la cooperativa, es decir la colocación y captación de recursos económicos, se evaluó las afirmaciones de la veracidad, integridad y correcta valuación, al igual que la efectividad del sistema de control interno, el cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos, manuales y políticas internas que rigen en la entidad financiera, además la gestión realizada por los administradores en alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas en el plan operativo anual y el presupuesto por lo que se evaluó a través de los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad, que finalmente identifico resultados hacer detallados en los comentarios y determinar las recomendaciones las mismas que permitan mejorar la toma de decisiones de los administrados a fin de obtener una gestión de calidad a nivel integral para lo cual se redacta el Informe de auditoría y aseguramiento. PALABRAS CLAVES: auditoría integral, financiera, control interno, cumplimiento, gestión, eficiencia, eficacia y calidad.
URI : http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12226
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