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Título : Examen de auditoría integral al proceso de cartera de crédito de consumo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA” correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
Autor : Zhapa Amay, Amparito del Rosario
Mora Quezada, Marilin del Rocío
Palabras clave : Auditoría integral
Innovación organizacional
Magister en Auditoria Integral – Tesis y disertaciones académicas
Fecha de publicación : 2015
Citación : Mora Quezada, Marilin del Rocío. (2015). Examen de auditoría integral al proceso de cartera de crédito de consumo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA” correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. (Trabajo de Fin de Titulación de Magister en Auditoria Integral). UTPL, Celica. 90 pp.
Resumen : This research work concerns a comprehensive examination of authorship to process consumer loan portfolio of the credit union "CACPE-CELICA" for the period January 1 to December 31, 2013, made from four different perspectives financial, internal control, compliance and management allowing a comprehensive assessment of the credit process, obtaining information that will assist management in decision-making and implementation of corrective actions. The result of the audit process is reflected in the professional report by the auditor on the fairness of the financial statements, assessing the internal control system, compliance with laws, regulations, policies and regulations applicable in the development of operations and evaluation of the efficiency, effectiveness and quality of management; finally the conclusions and recommendations aimed at improving productivity by giving the company a significant contribution to the achievement of its objectives are presented.
Descripción : El presente trabajo investigativo se refiere a un examen de autoría integral al proceso de cartera de crédito de consumo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE-CELICA” correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, realizado desde cuatro perspectivas diferentes financiera, control interno, cumplimiento y gestión lo que permitió realizar una evaluación integral del proceso crediticio, obteniendo información que ayudará a la administración en la toma de decisiones y aplicación de acciones correctivas. El resultado del proceso de auditoría se refleja en el informe profesional emitido por el auditor sobre la razonabilidad de los estados financieros, evaluación del sistema de control interno, cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias, políticas y disposiciones aplicables en el desarrollo de las operaciones y la evaluación de la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión empresarial; finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones tendientes al mejoramiento de la productividad otorgando a la entidad un aporte significativo para la consecución de sus objetivos.
URI : http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12238
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