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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12278
Título : | Examen de auditoría integral de la sección de presupuesto de la Brigada de Infantería No. 1 “El Oro” periodo comprendido entre el 1 de enero al 31de diciembre del 2013. |
Autor : | Rosado Haro, Alberto Santiago Peñaloza Elizalde, Jennifer Patricia |
Palabras clave : | Administración pública Auditoría administrativa Innovación organizacional Magíster en Auditoría – Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | Peñaloza Elizalde, Jennifer Patricia. (2015). Examen de auditoría integral de la sección de presupuesto de la Brigada de Infantería No. 1 "El Oro", periodo comprendido entre el 1 de enero al 31de diciembre del 2013. (Titulación de Maestría en Auditoría Integral). UTPL. Machala. 198 pp. |
Resumen : | The research paper describes the development of a Comprehensive Review of Audit conducted to the Budget Section Infantry Brigade No. 1 "GOLD" in the period from January 1 to December 31, 2014, through which the accuracy, completeness, correct valuation and disclosure of budgetary records are evaluated as well as the system of internal control, compliance with the main laws related, and by applying a set of performance indicators was also assessed efficiency and effectiveness in meeting institutional objectives and targets set out in the Annual Plan for Public Policy was evaluated, the results of the audit are presented in the report of Integral Audit where improvement recommendations for the area proposed are evaluated established in an implementation plan and monitoring compliance with the recommendations. |
Descripción : | El trabajo de investigación, describe el desarrollo de un Examen de Auditoria Integral realizada a la Sección de Presupuesto de la Brigada de Infantería No. 1 “EL ORO” en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, a través de la cual se evaluó la veracidad, integridad, correcta valuación y exposición de los registros presupuestarios, así como también se evaluó el sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales relacionadas, y mediante la aplicación de un grupo de indicadores de gestión se evaluó la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales establecidos en el Plan Anual de la Política Pública, los resultados de la auditoria se presentan en el informe de Auditoría Integral en donde se propone recomendaciones de mejora para el área evaluada establecidas en un plan de implementación y seguimiento de cumplimiento de las recomendaciones propuestas. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12278 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Auditoría Integral |
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