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Title: Examen de auditoría integral al Área de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. , correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre 2013
Authors: Guadalupe Ramos, Ramón Fernando
metadata.dc.contributor.advisor: Sanipatin Álvarez, Gonzalo Severo
Keywords: Auditoria integral
Innovacion Organizacional
Magister en Auditoría integral- Tesis y Disertaciones académicas
metadata.dc.date.available: 2015-05-15
Issue Date: 2015
Citation: Guadalupe Ramos, Ramón Fernando.(2015).Examen de auditoría integral al Área de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda. , correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre 2013 .(Trabajo de fin de título de magister en auditoria integral-Tesis y disertaciones académicas.)UTPL.Riobamba
Abstract: This work has been developed in the area Enforcement Cooperative Savings and Credit "Riobamba Ltda.". The main objective was to develop a "comprehensive audit Review the area Enforcement Cooperative Savings and Credit "Riobamba Ltda.", for the period January 1 to December 31, 2013". In this comprehensive review criteria developed internal control audit , financial, compliance and management in order to issue a report with its opinion or opinion and conclusions regarding the reasonableness of the budget area were applied , the adequacy of internal control , compliance legal standards and management who are leading this area . This result is important for management because it will allow implementing necessary to improve the development of monitoring activities operations partners for proper Laundering Prevention corrective actions.
Description: El presente trabajo ha sido desarrollado en el área de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Riobamba Ltda.”. El objetivo principal fue el de desarrollar un “Examen de auditoría integral al área de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Riobamba Ltda.”, correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre 2013”. En este examen integral desarrollado se aplicaron criterios de auditoria de control interno, financiero, cumplimiento y gestión con la finalidad de emitir un informe con su dictamen u opinión y conclusiones respecto a la razonabilidad del presupuesto del área, lo adecuado del control interno, el cumplimiento de las normas legales y la gestión de quienes se encuentran al frente de esta área. Este resultado será importante para la administración ya que le permitirá implementar las acciones correctivas necesarias a fin de mejorar el desarrollo de las actividades monitoreo de las operaciones de los socios para una adecuada Prevención de Lavado de Activos.
metadata.dc.identifier.other: 1157994
URI: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12308
metadata.dc.language: spa
metadata.dc.type: masterThesis
Appears in Collections:Magíster en Auditoría Integral

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