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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13235
Título : | Examen de Auditoría Integral al Proceso de Determinación y Recaudación de las Contribuciones Especiales de Mejoras del GAD Municipal de Azogues, año 2013 |
Autor : | Benitez Gaibor, Marcela Karina Ortega Tapia, Telmo Vicente |
Palabras clave : | Auditoria integral Innovacion Organizacional Administración pública Magister en auditoría integral- Tesis y disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | Ortega Tapia Telmo Vicente.(2015).Examen de Auditoría Integral al Proceso de Determinación y Recaudación de las Contribuciones Especiales de Mejoras del GAD Municipal de Azogues, año 2013.(trabajo de fin de titulación de magister en auditoría integrakl).UTPL.Azogues |
Resumen : | The investigation conducted describes the development of an integrated audit review process determination and raises special contributions improvements Azogues municipal GAD, processes that have been regulated by the respective ordinances, In Where Involves A Different Administrative areas of the entity; So You proceeded to the evaluation of the accuracy, integrity, correct exposure comes from the Valuation and accounts related to accounting allows the auditee PROCESS : Besides the Internal Control System Implemented was evaluated, the Regulatory Compliance established paragraph effect; So As verified if the area has examined Management Indicators To enable the Evaluation of Efficiency, Effectiveness and Quality Compliance Objectives and Goals established in THE SUS respective annual operating aircraft; For What results were presented in the Audit Report, Self-Containing Conclusions and Recommendations To Improve Processes will allow the area evaluated as to which established the UN Integrated Plan for Implementation of Recommendations |
Descripción : | La investigación efectuada, describe el desarrollo de un Examen de Auditoría Integral al Proceso de Determinación y Recaudación de las Contribuciones Especial de Mejoras del GAD Municipal de Azogues, procesos que se han normado a través de las respectivas ordenanzas, en donde involucra a las diferentes áreas administrativas de la entidad; por lo que se procedió a la evaluación de la veracidad, integridad, correcta valuación y exposición de las cuentas contablemente relacionadas con el proceso auditado; además, se evalúo el sistema de control interno implementado, el cumplimiento de la normativa establecida para el efecto; así como, se verificó si el área examinada cuenta con indicadores de gestión que permitan la evaluación de la eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en sus respectivos planes operativos anuales; en esta razón, los resultados se presentaron en el informe de Auditoría Integral, mismo que contiene conclusiones y recomendaciones, que permitirán mejorar los procesos del área evaluada, estableciéndose un plan de implementación de recomendaciones. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13235 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Auditoría Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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