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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13466
Title: | Examen de Auditoría Integral al Departamento de Servicio Militar, de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, periodo 2013. |
Authors: | De la Torre Lascano, Carlos Mauricio Lapo Guamán, Diana Maribel |
Keywords: | Administración pública Innovación organizacional Auditotia integral Magister en auditoría integral- Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Lapo Guamán Diana Maribel.(20159.Examen de Auditoría Integral al Departamento de Servicio Militar, de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, periodo 2013..(Trabajo de titulación de magister en auditoría integral).UTPL.Quito |
Abstract: | This work order titling aimed to conduct a review of comprehensive audit the Department of Military Service of the Directorate of Mobilization of the Joint Command of the Armed Forces, period 2013, as a final product the audit report in which is reflected aired the auditor's report, financial reasonableness of the accounts representing the expense for barracks, an opinion on how it is structured internal control implemented by the institution, compliance with legal rules that govern the institution and compliance objectives and goals. The execution of the audit established seven findings that are supported in different working papers that were developed in the course of the audit, also the observations and conclusions were issued in order to improve the activities and administrative, financial and operational Department of Military Service Plan Recommendations to be implemented to mitigate the risks encountered was issued. |
Description: | El presente trabajo de fin de titulación tuvo como finalidad realizar un examen de auditoría integral al Departamento de Servicio Militar de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, periodo 2013, como producto final se emitió el informe de auditoría en donde se refleje el dictamen del auditor, la razonabilidad financiera de las cuentas que representan el gasto por concepto de acuartelamientos, una opinión acerca de cómo está estructurado en control interno implementado por la institución, el cumplimiento de normativa legal que le rige a la institución y el cumplimiento de objetivos y metas. La ejecución de la auditoría estableció siete hallazgos que se encuentran respaldados en los diferentes papeles de trabajo que fueron elaborados en el transcurso de la auditoría, así mismo se emitió las observaciones y conclusiones con la finalidad de mejorar las actividades y procesos administrativos, financieros y operativos del Departamento de Servicio Militar, se emitió un Plan de Recomendaciones que se implementa para mitigar los riesgos encontrados. |
URI: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13466 |
Appears in Collections: | Magíster en Auditoría Integral |
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