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http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14339
Título : | Auditoría Integral a CEFAS-PATRONATO DEL GAPMS del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012 |
Autor : | De la Torre Lascano, Carlos Mauricio Rojas Vallejo, Jessica Paola |
Palabras clave : | Auditoria integral Innovacion Organizacional Magister en Auditoría integral- Tesis y Disertaciones académicas |
Fecha de publicación : | 2014 |
Citación : | Rojas Vallejo Jessica Paola.(2914).Auditoría Integral a CEFAS-PATRONATO DEL GAPMS del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.(Trabajo de titulación de magister en auditoría integral).UTPL.Macas |
Resumen : | This audit was conducted at CEFAS-PATRONATO DEL GAPMS, the Patronato del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago , a decentralized public institution of the Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, service and social assistance targeted to priority groups in this province of Morona Santiago. The aim of this thesis project was a comprehensive audit realization of it allowed us to examine through a financial audit management revenues , expenses and investment management in long-term assets , through the evaluation of internal control operation to component procurement for Administrative area , through the management audit efficiency and effectiveness in the management of its programs and activities evaluated the performance indicators through the Human Resource unit and finally through a compliance auditoria evaluate the laws and regulations affecting the institution. |
Descripción : | Esta Auditoría se realizó a CEFAS-PATRONATO DEL GAPMS, el Patronato del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago; una institución pública descentralizada del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago, de servicio y ayuda social enfocada a los grupos de atención prioritaria de esta provincia de Morona Santiago. El objetivo de este proyecto de tesis fue la realización de una auditoría integral la misma que nos permitió examinar a través de una auditoría financiera los ingresos de gestión, gastos de gestión e inversión en bienes de larga duración, a través de la evaluación del control interno el funcionamiento respecto al componente de adquisiciones del área Administrativa; mediante la auditoría de gestión el grado de eficiencia y efectividad en el manejo de sus programas y actividades evaluado con los indicadores de desempeño a través de la unidad de Talento Humano y finalmente mediante una auditoría de cumplimiento evaluar las disposiciones legales y normativas que afectan a la institución. |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/14339 |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Auditoría Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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