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http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/handle/123456789/13477
Título : | Examen de Auditoria Integral al Área Financiera de la Compañía Técnica y Comercio de la Pesca Correspondiente al Periodo 2013 |
Autor : | Pico Villafuerte, Gissella Alexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Moreno Cabascango, Rodrigo Eduardo |
Palabras clave : | Auditoria integral Auditoría integral Innovación organizacional Magister en auditoría integral- Tesis y disertaciones académicas |
metadata.dc.date.available: | 2015-11-26 |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | Pico Villafuerte Gissella Alexandra.(2015).Examen de Auditoria Integral al Área Financiera de la Compañía Técnica y Comercio de la Pesca Correspondiente al Periodo 2013.(Trabajo de titulación de magister en auditoría integral).UTPl.Manta |
Resumen : | This paper details the development of a REVIEW OF THE COMPREHENSIVE AUDIT AREA TECHNICAL COMPANY FINANCIAL AND TRADE OF FISHING CA Tecopesca "for the period from January 1 to December 31, 2013 , through which the fairness , accuracy and correct valuation of the stock of financial statements submitted to date, the effectiveness, efficiency and effectiveness was evaluated achieving the objectives and targets set by the area , the evaluation of internal control systems , as well as compliance with legal provisions and regulations governing the entity accounting, financial and tax matters , the results of this audit are reflected in the comprehensive Audit Report where recommendations aimed at improving the audited area are suggested |
Descripción : | Este trabajo detalla el desarrollo de un Examen de auditoría Integral al área Financiera de la Compañía Técnica y Comercio de la Pesca correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, a través del cual se evaluó la razonabilidad, veracidad y correcta valuación de los saldos de los estados financieros presentados a la fecha, la eficiencia, eficacia y efectividad en el logro de los objetivos y metas propuestas por el área, la evaluación de los sistemas de control interno, así como también del cumplimiento de las disposiciones y normas legales que rigen a la entidad en materia contable, financiera y tributaria, los resultados de esta auditoría se plasman en el Informe de Auditoría Integral donde se sugieren recomendaciones que apuntan a la mejora del área auditada |
metadata.dc.identifier.other: | 1165516 |
URI : | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/13477 |
metadata.dc.language: | spa |
metadata.dc.type: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Magíster en Auditoría Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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